- 索 引 号:LY07123-0400-2017-00001
- 备注/文号:公示
- 发布机构:卫生和计划生育局
- 公文生成日期:2017-02-03
- 内容概述: 2017年漳平市卫计局及下属基层医疗卫生机构部门预算公开说明
2017年漳平市卫计局及下属基层医疗卫生机构部门预算公开说明
2017年部门预算经市十七届人大第一次会议审议通过,按照《漳平市人民政府雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》(漳政办[2014]185号)及《漳平市财政局雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》(漳财[2017]5号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
部门主要职责
卫计部门的主要职责是:主管全市卫生计生工作的职能部门,负责中央、省、龙岩市有关卫生计生工作的方针、政策、法律、法规、技术标准在本市组织贯彻执行和监督管理,具体受理、审核、审批卫生计生法律、法规和卫生计生行政规章规定管辖的卫生计生行政许可事项,提供医疗诊治、公共卫生防疫、妇女儿童健康等医疗、预防保健和计划生育服务。
二、部门预算单位基本情况
卫计部门包括1个机关行政科室及22个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
漳平市卫生和计划生育局 |
财政核拨 |
32 |
30 |
漳平市永福中心卫生院 |
财政核拨 |
58 |
49 |
漳平市新桥中心卫生院 |
财政核拨 |
57 |
38 |
漳平市溪南中心卫生院 |
财政核拨 |
28 |
20 |
漳平市象湖镇卫生院 |
财政核拨 |
21 |
18 |
漳平和平镇卫生院 |
财政核拨 |
17 |
9 |
漳平市南洋镇卫生院 |
财政核拨 |
18 |
15 |
漳平市双洋镇卫生院 |
财政核拨 |
24 |
17 |
漳平市赤水卫生院 |
财政核拨 |
18 |
15 |
漳平市灵地乡卫生院 |
财政核拨 |
17 |
11 |
漳平市吾祠乡卫生院 |
财政核拨 |
17 |
13 |
漳平市芦芝镇卫生院 |
财政核拨 |
17 |
10 |
漳平市拱桥卫生院 |
财政核拨 |
17 |
13 |
漳平市西园镇卫生院 |
财政核拨 |
18 |
13 |
漳平市官田乡卫生院 |
财政核拨 |
17 |
11 |
漳平市菁城社区卫生服务中心 |
财政核拨 |
18 |
12 |
漳平市桂社区卫生服务中心 |
财政核拨 |
13 |
7 |
三、部门主要工作任务
2017年,卫计部门主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府的部署的各项中心工作,围绕深化医药卫生体制改革、加强计划生育目标责任制管理,全面落实计生目标责任管理指标,持续提升整体创建水平,推动我市卫生计生工作持续健康发展,按时完成龙岩市下达任务,为建设美丽幸福漳平创造更加良好的人口健康环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)积极打好“项目落地”、“生态环保”、“扶贫攻坚”三大战役。
(二)进一步深化基层医药卫生体制改革,加快推进公立医院改革,加快推进分级诊疗制度建设,抓好卫生信息化建设。
(三) 加强公共卫生工作,强化重大疾病防控,提升卫生应急能力,进一步强化疾病防控体系和人才队伍能力建设,深化爱国卫生运动,提高基本公共卫生和重大公共卫生服务质量。
(四) 大力推进卫生强市建设,强化县级医院综合服务能力建设,提升基层卫生机构服务能力,加强医疗卫生人才队伍建设,提高医疗质量和服务水平,加强中医药服务能力建设。
(五)坚持不懈抓好计划生育工作,贯彻实施好全面两孩政策,加强对基层人口计生工作的指导,加强流动人口计生服务管理,强化妇幼健康服务能力,完善出生人口监测预警机制。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,卫计部门收入预算为3598.49万元,其中:当年财政拨款收入2952.68万元,上年结转收入645.81万元。相应安排支出预算3598.49万元,其中:人员支出1952.98万元,对个人和家庭补助支出201.45万元,公用支出347.92万元,项目支出1096.14万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出3598.49万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行254.58万元。主要用于卫计局人员工资、公用经费支出。
(二)其他医疗卫生管理事务13.26万元。主要用于优秀骨干医生奖励及麻风病人医疗费。
(三)乡镇卫生院1635.62万元。主要用于人员经费支出。
(四)城市社区卫生机构138.49万元。主要用于人员经费支出。
(五)其他基层医疗卫生机构支出28万元。主要用于村卫生所建设支出。
(六)基本公共卫生服务335.11万元。主要用于基本公共卫生服务。
(七)重大公共卫生专项4.32万元。主要用于公共卫生考核经费。
(八)突发公共卫生事件应急处理0.5万元。主要用于应急队伍培训、应急支出等。
(九)其他公共卫生支出2.8万元。主要用于除“四害”工作经费支出。
(十)计划生育机构820.67万元。主要用于计生业务有关支出项目。
(十一)计划生育事务27.22万元。主要用于计生手术费、计生事业费支出。
(十二)其他计划生育事务支出88.59万元。主要用于计生专项经费支出。
(十三)其他医疗卫生与计划生育支出82.6万元。主要用于乡村医生政府津贴、人才培养经费支出。
(十四)住房公积166.73万元。主要用于卫计局及基层医疗机构人员住房公积金支出。
六“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款计划数为14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车运行费10万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2017年计划安排4万元。主要用于卫生、计生有关业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。
(二)车辆运行维护费
2017年计划安排公务用车运行维护费10万元,主要用于公务用车运行、燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降11%,主要原因是:控制费用支出。
附件:2017年部门预算公开表(附件二)
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