• 索 引 号:LY07903-0400-2018-00001
  • 备注/文号:
  • 发布机构:和平镇人民政府
  • 公文生成日期:2018-02-01
  • 内容概述: 2018年度漳平市和平镇人民政府部门预算
2018年度漳平市和平镇人民政府部门预算
时间:2018-02-02 16:32

  2018年度

  漳平市和平镇人民政府部门预算

  目 录

  第一部分 部门概况………………………………………………

  一、部门主要职责………………………………………………

  二、部门预算单位构成…………………………………………

  三、部门主要工作任务…………………………………………

  第二部分 2018年度部门预算表………………………………

  一、收支预算总表………………………………………………

  二、收入预算总表………………………………………………

  三、支出预算总表………………………………………………

  四、财政拨款收支预算总表……………………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………

  六、政府性基金拨款支出预算表………………………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………

  第三部分 2018年度部门预算情况说明………………………

  一、预算收支总体情况…………………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………………

  第四部分 名词解释……………………………………………

  第一部分 部门概况

  部门主要职责

  漳平市和平镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府,依法行使和平镇人民政府管理和服务职能,主要职责:

  (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设,推进全面从严治党,严格抓好基层党组织建设各项制度,做好基层党建工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

  (二)推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施,加快经济社会发展,加强营商环境建设,大力发展城市经济,改善居民生产生活环境,推动辖区健康、有序、可持续发展。

  (三)加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化,加强平安建设和社会治安综合治理,完善基层治安防控体系,强化信访和矛盾纠纷调解工作,反映社情民意,化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;健全应急管理体系,做好各类突发应急处理工作,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强生态乡村建设,改善农村人居环境;健全新型乡村管理和服务体制;推进精神文明建设,树立健康文明新风尚。

  (四)组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度,推进综合便民服务体系建设,优化便民服务质量;组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

  (五)加强联动执法。建立健全联动执法机制,落实综合执法机制,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调,配合相关部门开展综合执法活动。

  (六)推进民主法治。推进基层民主法治建设,指导居民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系,动员广大居民参与基层治理。

  (七)完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本单位包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  漳平市和平镇政府

  财政核拨

  25

  26

  漳平市和平镇农业服务中心

  财政核拨

  14

  12

  漳平市和平镇企业服务中心

  财政核拨

  8

  7

  漳平市和平镇综合执法中心

  财政核拨

  2

  2

  漳平市和平镇科技文体广电服务中心

  财政核拨

  1

  1

  漳平市和平镇卫生计生服务中心

  财政核拨

  4

  4

  漳平市和平镇计划生育协会

  财政核拨

  1

  1

  三、部门主要工作任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为抓手,坚持稳中求进工作总基调,围绕市委、市政府“铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,贯彻落实市委十三届十一次全会精神,以经济发展高质量、城郊建设高质量、生态环境高颜值、民生保障高水平为主攻目标,大力实施乡村振兴战略,持续打好“三大战役”,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为新时代富强精美幸福新和平建设提供坚强保证。

  (一)推进供给侧结构性改革,助推经济社会发展

  (二)持续改善生态环境质量,提升精美城镇颜值

  (三)深入实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展

  (四)着力保障改善民生水平,共享改革发展成果

  (五)全面加强政府自身建设,建设人民满意政府

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  3

     

   支 预 算 总 表

     

  单位:万元

      入

  

      出

  

  收入项目类别

  2018年预算

  支出项目类别

  2018年预算

  一、财政拨款收入

  610.99

  一、基本支出

  612.99

  1、公共财政预算拨款

  610.99

  1)、在职人员支出

  607.54

  2、基金预算拨款

  

  1、工资性支出

  351.36

  二、财政代管专户收入

  

  2、对个人和家庭的补助支出

  54.79

  三、事业单位经营服务收入

  

  3、社会保障性支出(在职)

  125.32

  四、其他收入

  2.00

  4、商品和服务支出

  76.07

  五、上级补助收入(含提前下达)

  

  5、其他在职人员支出

  

  六、上级部门转入的补助收入

  

  2)、离退休人员支出

  5.45

  七、上年结转

  

  3)、其他人?支出

  

  

  

  4)、?留支出

  

  

  

  二、项目支出

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  612.99

  支出总计

  612.99

  二、收入预算总表

  4

                     
   

  收入预算总表

                     

  单位:万元

  单位

  总计

  财政预算拨款收入

  财政代管专户收入

  事业单位经营服务收入

  其他收入

  上级补助收入(含提前下达)

  上级部门转入的补助收入

  上年结转

  单位代码

  单位名称

  小计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  合计

  

  612.99

  610.99

  610.99

  

  

  

  2.00

  

  

  

  800003

  漳平市和平镇财政所

  612.99

  610.99

  610.99

  

  

  

  2.00

  

  

  

  三、支出预算总表

  5

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

     
       

  支出预算总表

                                     

  单位:万元

  单位

  功能科目

  总计

  在职人员支出

  离退休人员支出

  其他人员支出

  预留支出

  项目支出

  资金来源

  总计

  财政预算拨款收入

  财政代管专户收入

  事业单位经营服务收入

  其他收入

  上级补助收入(含提前下达)

  上级部门转入的补助收入

  上年结转

  代码

  名称

  代码

  名称

  小计

  公共财政预算拨款

  基金预算拨款

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  

  

  

  合计

  612.99

  607.54

  5.45

  0.00

  0.00

  0.00

  612.99

  610.99

  610.99

  0.00

  0.00

  0.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  201

  一般公共服务支出

  474.41

  468.96

  5.45

  0.00

  0.00

  0.00

  474.41

  474.41

  474.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  474.41

  468.96

  5.45

  0.00

  0.00

  0.00

  474.41

  474.41

  474.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  800003

  漳平市和平镇财政所

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  474.41

  468.96

  5.45

  0.00

  0.00

  0.00

  474.41

  474.41

  474.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  213

  农林水支出

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48.00

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  21307

  农村综合改革

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48.00

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  800003

  漳平市和平镇财政所

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  48.00

  48.00

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  221

  住房保障支出

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  34.03

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  22102

  住房改革支出

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  34.03

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  800003

  漳平市和平镇财政所

  2210201

  住房公积金

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  34.03

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  229

  其他支出

  56.55

  56.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  56.55

  54.55

  54.55

  0.00

  0.00

  0.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

  22999

  其他支出

  56.55

  56.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  56.55

  54.55

  54.55

  0.00

  0.00

  0.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  800003

  漳平市和平镇财政所

  2299901

  其他支出

  56.55

  56.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  56.55

  54.55

  54.55

  0.00

  0.00

  0.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  四、财政拨款收支预算总表

  6

     

  财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

      入

  

      出

  

  收入项目类别

  2018年预算

  支出项目类别

  2018年预算

  一、财政预算拨款

  610.99

  一、基本支出

  610.99

  一般公共预算拨款

  610.99

  1)、在职人员支出

  605.54

  政府性基金预算拨款

  

  1、工资性支出

  351.36

  

  

  2、对个人和家庭的补助支出

  54.79

  

  

  3、社会保障性支出(在职)

  125.32

  

  

  4、商品和服务支出

  74.07

  

  

  5、其他在职人员支出

  

  

  

  2)、离退休人员支出

  5.45

  

  

  3)、其他人?支出

  

  

  

  4)、?留支出

  

  

  

  二、项目支出

  

  收入总计

  610.99

  支出总计

  610.99

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  7

       

  一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

         
       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  1

  2

  3

  4

  5

  

  合计

  610.99

  610.99

  

  201

  一般公共服务支出

  474.41

  474.41

  

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  474.41

  474.41

  

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  474.41

  474.41

  

  213

  农林水支出

  48.00

  48.00

  

  21307

  农村综合改革

  48.00

  48.00

  

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  48.00

  48.00

  

  221

  住房保障支出

  34.03

  34.03

  

  22102

  住房改革支出

  34.03

  34.03

  

  2210201

  住房公积金

  34.03

  34.03

  

  229

  其他支出

  54.55

  54.55

  

  22999

  其他支出

  54.55

  54.55

  

  2299901

  其他支出

  54.55

  54.55

  

  六、政府性基金拨款支出预算表

  8

       

  政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

         
       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  1

  2

  3

  4

  5

  

  

  

  

  

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  9

  

  

  一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

  

  

  单位:万元

      目

   

  合计

  部门预算经济分类 

  科目编码

  部门预算经济分类科目名称

  合计

  610.99

  301

  工资福利支出

  476.68

  302

  商品和服务支出

  69.83

  303

  对个人和家庭的补助

  59.48

  307

  债务利息及费用支出

  

  309

  资本性支出(基本建设)

  

  310

  资本性支出

  5.00

  311

  对企业补助(基本建设)

  

  312

  对企业补助

  

  313

  对社会保障基金补助

  

  399

  其他支出

  

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  10

   

  一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

 

  单位:万元

      目

       计

  经济分类科目 

  编码

  科目名称

           计

  610.99

  301

  工资福利支出

  476.68

  30101

  基本工资

  168.91

  30102

  津贴补贴

  126.90

  30103

  奖金

  7.71

  30106

  伙食补助费

  

  30107

  绩效工资

  21.97

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  58.25

  30109

  职业年金缴费

  

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  22.69

  30111

  公务员医疗补助缴费

  8.51

  30112

  其他社会保障缴费

  1.84

  30113

  住房公积金

  34.03

  30114

  医疗费

  

  30199

  其他工资福利支出

  25.87

  302

  商品和服务支出

  69.83

  30201

  办公费

  5.00

  30202

  印刷费

  

  30203

  咨询费

  

  30204

  手续费

  

  30205

  水费

  

  30206

  电费

  6.00

  30207

  邮电费

  4.00

  30208

  取暖费

  

  30209

  物业管理费

  

  30211

  差旅费

  2.04

  30212

  因公出国(境)费用

  

  30213

  维修(护)费

  1.50

  30214

  租赁费

  

  30215

  会议费

  

  30216

  培训费

  0.50

  30217

  公务接待费

  15.00

  30218

  专用材料费

  

  30224

  被装购置费

  

  30225

  专用燃料费

  

  30226

  劳务费

  

  30227

  委托业务费

  

  30228

  工会经费

  

  30229

  福利费

  2.31

  30231

  公务用车运行维护费

  15.00

  30239

  其他交通费用

  

  30240

  税金及附加费用

  

  30299

  其他商品和服务支出

  18.48

  303

  对个人和家庭的补助

  59.48

  30301

  离休费

  

  30302

  退休费

  1.20

  30303

  退职(役)费

  

  30304

  抚恤金

  

  30305

  生活补助

  6.79

  30306

  救济费

  

  30307

  医疗费补助

  

  30308

  助学金

  

  30309

  奖励金

  

  30310

  个人农业生产补贴

  

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  51.49

  307

  债务利息及费用支出

  

  30701

  国内债务利息

  

  30702

  国外债务利息

  

  30703

  国内债务发行费用

  

  30704

  国外债务发行费用

  

  309

  资本性支出(基本建设)

  

  30901

  房屋建筑物购建

  

  30902

  办公设备购置

  

  30903

  专用设备购置

  

  30905

  基础设施建设

  

  30906

  大型修缮

  

  30907

  信息网络及软件购置更新

  

  30908

  物资储备

  

  30913

  公务用车购置

  

  30919

  其他交通工具购置

  

  30921

  文物和陈列品购置

  

  30922

  无形资产购置

  

  30999

  其他基本建设支出

  

  310

  资本性支出

  5.00

  31001

  房屋建筑物购建

  

  31002

  办公设备购置

  5.00

  31003

  专用设备购置

  

  31005

  基础设施建设

  

  31006

  大型修缮

  

  31007

  信息网络及软件购置更新

  

  31008

  物资储备

  

  31009

  土地补偿

  

  31010

  安置补助

  

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  

  31012

  拆迁补偿

  

  31013

  公务用车购置

  

  31019

  其他交通工具购置

  

  31021

  文物和陈列品购置

  

  31022

  无形资产购置

  

  31099

  其他资本性支出

  

  311

  对企业补助

  

  31101

  资本金注入

  

  31199

  对其他对企业补助

  

  312

  对企业补助

  

  31201

  资本金注入

  

  31203

  政府投资基金股权投资

  

  31204

  费用补贴

  

  31205

  利息补贴

  

  31299

  其他对企业补助

  

  313

  对社会保险基金补助

  

  31302

  对社会保险基金补助

  

  31303

  补充全国社会保障基金

  

  399

  其他支出

  

  39906

  赠与

  

  39907

  国家赔偿费用支出

  

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

  39999

  其他支出

  

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  11

  

  一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

  

  单位:万元

  项目

  本年预算数

  合计

  30.00

  1、因公出国(境)费用

  

  2、公务接待费

  15.00

  3、公务用车费

  15.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

  15.00

  2)公务用车购置费

  

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,和平镇收入预算为610.99万元,比上年减少129.07万元,主要原因是人员增减变动。其中:一般公共预算拨款610.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入2万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算610.99万元,比上年减少129.07万元,其中:人员支出476.68万元,对个人和家庭补助支出59.48万元,公用支出69.83万元,资本性支出5万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出610.99万元,比上年减少129.07万元,主要原因是人员增减变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2010399(项级科目)474.41万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (二)2130705(项级科目)48万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助

  (三)2210201(项级科目)34.03万元。主要用于住房公积金支出。

  (四)2299901(项级科目)54.55万元。主要用于其他支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出四、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出610.99万元,其中:

  (一)人员经费541.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费69.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年持平。 

  (二)公务接待费

  2018年预算安排15万元。主要用于主要用于主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排15万元,其中:公车运行费15万元,公车购置费0万元。与上年相比持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2018年和平镇共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表

  本单位无项目支出绩效目标表。

  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年本单位610.99(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出610.99万元,比2017年减少129.07万元,主要原因是人员变动

  (二)政府采购情况

  2018年本单位政府采购预算总额13万元,其中:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,本单位本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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