- 索 引 号:LY07903-0400-2020-00002
- 备注/文号:
- 发布机构:和平镇人民政府
- 公文生成日期:2020-02-03
- 内容概述: 2020年度漳平市和平镇人民政府预算
2020年度
漳平市和平镇人民政府预算
目 录
第一部分 部门概况………………………………………………
一、部门主要职责………………………………………………
二、部门预算单位构成…………………………………………
三、部门主要工作任务…………………………………………
第二部分 2020年度部门预算表………………………………
一、收支预算总表………………………………………………
二、收入预算总表………………………………………………
三、支出预算总表………………………………………………
四、财政拨款收支预算总表……………………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………
六、政府性基金拨款支出预算表………………………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………
第三部分 2020年度部门预算情况说明………………………
一、预算收支总体情况…………………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………………
六、预算绩效目标情况…………………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………………
第四部分 名词解释……………………………………………
第一部分 部门概况
部门主要职责
1.推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境;负责自然资源开发、保护、利用工作;推进特色化和城镇化发展水平。
2.服务“三农”发展。指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务;推进农业结构调整,加快发展电商、旅游等新兴产业,促进经济增长方式转变,促进农民增收,实施乡村振兴战略,全面推进新农村建设。
3.加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理,完善基层治安防控体系,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定;健全应急管理体系,做好各类突发应急处理工作,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强生态镇、村建设,加大农村环境综合整治力度,改善农村人居环境,建设美丽乡村;推进农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。
4.组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度,推进综合便民服务体系建设,优化便民服务质量;组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量,加强执法队伍建设,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调,建立健全联动执法机制,统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权;进一步规范执法程序,提升执法能力。
6.推进民主法治。推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,动员广大村民参与基层自治。
7.完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,和平镇人民政府包括1个机关行政处(科)室及3个事业单位,,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
和平镇人民政府行政 |
财政核拨 |
25 |
27 |
和平镇人民政府事业 |
财政核拨 |
30 |
26 |
三、部门主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,高质量发展落实赶超,以推动产业发展高质量、城乡建设高品质、生态环保高颜值、民生保障高水平为目标,大力抓好产业建设,重点实施乡村振兴战略,持续打好“三大战役”,不断开创富强精美幸福新和平建设新局面。
(一)全面共同“战疫”,打赢新冠肺炎阻击战
(二)着力项目攻坚,构建产业发展新动力
(三)着力绿水青山,建设美丽宜居新和平
(四)着力乡村振兴,开创农业农村新局面
(五)着力民生民忧,实现公共服务新发展
(六)着力自身建设,打造群众满意的政府
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
表3 |
|||
收 支 预 算 总 表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2020年预算 |
支出项目类别 |
2020年预算 |
一、财政拨款收入 |
684.90 |
一、基本支出 |
704.90 |
1、公共财政预算拨款 |
684.90 |
(1)、在职人员支出 |
703.36 |
2、基金预算拨款 |
|
1、工资性支出 |
421.92 |
二、财政代管专户收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
68.13 |
三、事业单位经营服务收入 |
|
3、社会保障性支出(在职) |
132.02 |
四、其他收入 |
20.00 |
4、商品和服务支出 |
81.29 |
五、上级补助收入(含提前下达) |
|
5、其他在职人员支出 |
|
六、上级部门转入的补助收入 |
|
(2)、离退休人员支出 |
1.54 |
七、上年结转 |
|
(3)、其他人?支出 |
|
八、统筹上级补助费结转和上年盘活存量资金 |
|
(4)、?留支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
704.90 |
支出总计 |
704.90 |
二、收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
总计 |
财政预算拨款收入 |
财政代管专户收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
上级补助收入(含提前下达) |
上级部门转入的补助收入 |
上年结转 |
统筹上级补助结转和上年盘活存量资金 |
||
小计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
704.90 |
684.90 |
684.90 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
704.90 |
684.90 |
684.90 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
三、支出预算总表
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
支出预算总表 |
||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||
单位 |
功能科目 |
总计 |
在职人员支出 |
离退休人员支出 |
资金来源 |
|||||||||||
总计 |
财政预算拨款收入 |
财政代管专户收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
上级补助收入(含提前下达) |
上级部门转入的补助收入 |
上年结转 |
统筹上级补助结转和上年盘活存量资金 |
||||||||
代码 |
代码 |
名称 |
小计 |
公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
|||||||||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
704.90 |
703.36 |
1.54 |
704.90 |
684.90 |
684.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.28 |
539.74 |
1.54 |
541.28 |
541.28 |
541.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
541.28 |
539.74 |
1.54 |
541.28 |
541.28 |
541.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800003 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
541.28 |
539.74 |
1.54 |
541.28 |
541.28 |
541.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800003 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800003 |
2210201 |
住房公积金 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800003 |
2299901 |
其他支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总
表6 |
|||
财政拨款收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2020年预算 |
支出项目类别 |
2020年预算 |
一、财政预算拨款 |
684.90 |
一、基本支出 |
684.90 |
一般公共预算拨款 |
684.90 |
(1)、在职人员支出 |
683.36 |
政府性基金预算拨款 |
|
1、工资性支出 |
421.92 |
|
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
68.13 |
|
|
3、社会保障性支出(在职) |
132.02 |
|
|
4、商品和服务支出 |
61.29 |
|
|
5、其他在职人员支出 |
|
|
|
(2)、离退休人员支出 |
1.54 |
|
|
(3)、其他人?支出 |
|
|
|
(4)、?留支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
收入总计 |
684.90 |
支出总计 |
684.90 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
表7 |
|||||
一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出 |
|||||
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
||
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
684.90 |
684.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.28 |
541.28 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
541.28 |
541.28 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
541.28 |
541.28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
62.17 |
62.17 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
62.17 |
62.17 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
62.17 |
62.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.70 |
39.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.70 |
39.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.70 |
39.70 |
|
|
229 |
其他支出 |
41.75 |
41.75 |
|
|
22999 |
其他支出 |
41.75 |
41.75 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
41.75 |
41.75 |
|
六、政府性基金拨款支出预算表
表8 |
||||
政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
无 |
|
|
|
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
表9 |
||
一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
部门预算经济分类 科目编码 |
部门预算经济分类科目名称 |
|
合 计 |
684.90 |
|
301 |
工资福利支出 |
553.94 |
302 |
商品和服务支出 |
43.51 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
表10 |
|||
一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出 |
|||
单位:万元 |
|||
项 目 |
合 计 |
||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
||
合 计 |
684.90 |
||
301 |
工资福利支出 |
553.94 |
|
30101 |
基本工资 |
196.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
145.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.70 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.33 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.93 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.70 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43.51 |
|
30201 |
办公费 |
5.24 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.01 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.45 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.32 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
68.13 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务利息 |
|
|
30702 |
国外债务利息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
16.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助 |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
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31199 |
对其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保险基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 本单位收入预算为684.90万元,比上年增加2.78万元,主要原因是在职人员变动调资。其中:一般公共预算拨款684.9万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入20万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算704.9万元,比上年增加22.78万元,其中:人员支出553.94万元,对个人和家庭补助支出69.45万元,公用支出43.51万元,资本性支出18万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出684.9万元,比上年上升73.54万元,主要原因是在职人员变动调资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2010399(项级科目)541.28万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(二)2130705(项级科目)62.17万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
(三)2210201(项级科目)39.7万元。主要用于住房公积金支出。
(四)2299999(项级科目)41.75万元。主要用于其他支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出684.9万元,其中:
(一)人员经费641.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费43.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元。无增长,与上年持平。
(二)公务接待费
2020年预算安排2.5万元。主要用于招商接待、会议接待等方面的接待活动。与上年相比持平,主要原因是:执行“过紧日子”要求厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排24万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费16万元。与上年相比持平,主要原因是: 执行“过紧日子”要求厉行节约,严格控制公务用车运行费用支出。但因车辆太旧申请报废并重新购买一部新车。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2020年本单位共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位无项目支出绩效目标表
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出611.36万元,比2019年减少73.54万元,主要原因是在职人员变动调资。
(二)政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额32.76万元,其中:政府采购货物预算22.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2021年底,本单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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